Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8739076613
Číslo faktúry: FD /0062/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón, internet
Fakturovaná suma s DPH: 35,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.06.2012
Dátum splatnosti: 17.06.2012
Dátum úhrady: 15.06.2012
Súbor: FD_0062_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov