Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 03:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5742056726
Číslo faktúry: FD /0084/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón, internet
Fakturovaná suma s DPH: 34,27
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.09.2012
Dátum splatnosti: 17.09.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0084_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov