Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1716101974
Číslo faktúry: FD /0012/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: CAMEA computer systems a.
Adresa: Sabinovská 67/5065,08001 Prešov
IČO: 36468924
Predmet: Tonery
Fakturovaná suma s DPH: 111,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 24.02.2017
Dátum vystavenia: 22.02.2017
Dátum splatnosti: 01.03.2017
Dátum úhrady: 14.03.2017
Súbor: FD_0012_17
Zverejnené: 02.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov