Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 21:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3413564619
Číslo faktúry: FD /0018/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 49,38
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.03.2017
Dátum vystavenia: 08.03.2017
Dátum splatnosti: 23.03.2017
Dátum úhrady: 14.03.2017
Súbor: FD_0018_17
Zverejnené: 02.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov