Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 110117
Číslo faktúry: FD /0089/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: GREENPUNKT s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Detské paplóny
Fakturovaná suma s DPH: 242,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.09.2012
Dátum splatnosti: 14.09.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0089_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov