Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 01:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8746011111
Číslo faktúry: FD /0140/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón, internet-XII./2012
Fakturovaná suma s DPH: 34,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.12.2012
Dátum splatnosti: 31.12.2012
Dátum úhrady: 18.01.2013
Súbor: FD_0140_12
Zverejnené: 27.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov