Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120100105
Číslo faktúry: FD /0026/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: DAPP Slovakia, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Lepidlá, fotokartón-UP
Fakturovaná suma s DPH: 38,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.03.2012
Dátum splatnosti: 16.03.2012
Dátum úhrady: 15.03.2012
Súbor: FD_0026_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov