Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7201503463
Číslo faktúry: FD /0017/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 6,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.02.2012
Dátum splatnosti: 25.02.2012
Dátum úhrady: 22.02.2012
Súbor: FD_0017_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov