Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0107/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: CAMEA computer systems a.
Adresa: Sabinovská 67/5065,08001 Prešov
IČO: 36468924
Predmet: Tonery
Fakturovaná suma s DPH: 111,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.11.2019
Dátum vystavenia: 26.11.2019
Dátum splatnosti: 10.12.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0107_19
Zverejnené: 03.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov