Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 752012
Číslo faktúry: FD /0130/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: AKVAREL s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Hračky, učebné pomôcky
Fakturovaná suma s DPH: 270,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.12.2012
Dátum splatnosti: 31.12.2012
Dátum úhrady: 12.12.2012
Súbor: FD_0130_12
Zverejnené: 08.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov