Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 130000001
Číslo faktúry: FD /0010/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Andrea Haláková
Adresa:
IČO:
Predmet: Tonery
Fakturovaná suma s DPH: 60,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 05.02.2013
Dátum splatnosti: 19.02.2013
Dátum úhrady: 20.02.2013
Súbor: FD_0010_13
Zverejnené: 27.03.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov