Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7309217312
Číslo faktúry: FD /0070/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 10,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.09.2013
Dátum splatnosti: 25.09.2013
Dátum úhrady: 23.09.2013
Súbor: FD_0070_13
Zverejnené: 25.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov