Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7306871526
Číslo faktúry: FD /0057/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 10,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.07.2013
Dátum splatnosti: 25.07.2013
Dátum úhrady: 17.07.2013
Súbor: FD_0057_13
Zverejnené: 25.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov