Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0779100217 |
Číslo faktúry: | FD /0090/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón, internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 31,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
Dátum úhrady: | 13.11.2015 |
Súbor: | FD_0090_15 |
Zverejnené: | 27.11.2015 |