Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4743044240
Číslo faktúry: FD /0105/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefón, internet
Fakturovaná suma s DPH: 34,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.10.2012
Dátum splatnosti: 17.10.2012
Dátum úhrady: 16.10.2012
Súbor: FD_0105_12
Zverejnené: 05.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov