Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7210322581
Číslo faktúry: FD /0107/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 10,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.10.2012
Dátum splatnosti: 25.10.2012
Dátum úhrady: 24.10.2012
Súbor: FD_0107_12
Zverejnené: 05.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov