Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7300084977
Číslo faktúry: FD /0003/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 10,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.01.2013
Dátum splatnosti: 25.01.2013
Dátum úhrady: 24.01.2013
Súbor: FD_0003_13
Zverejnené: 19.02.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov