Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3734088711
Číslo faktúry: FD /0001/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telefon, internet
Fakturovaná suma s DPH: 34,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 13.01.2012
Súbor: FD_0001_12
Zverejnené: 17.09.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov