Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8201084662
Číslo faktúry: FD /0001/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobil
Fakturovaná suma s DPH: 43,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.01.2018
Dátum vystavenia: 08.01.2018
Dátum splatnosti: 23.01.2018
Dátum úhrady: 17.01.2018
Súbor: FD_0001_18
Zverejnené: 27.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov