Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3622012
Číslo faktúry: FD /0128/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: LUKA TEAM s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Práce technika PO a BOZP
Fakturovaná suma s DPH: 240,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.11.2012
Dátum splatnosti: 03.12.2012
Dátum úhrady: 12.12.2012
Súbor: FD_0128_12
Zverejnené: 08.01.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov