Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 013105
Číslo faktúry: FD /0071/13
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: Trend servis s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Revízia kotolne
Fakturovaná suma s DPH: 181,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.09.2013
Dátum splatnosti: 26.09.2013
Dátum úhrady: 27.09.2013
Súbor: FD_0071_13
Zverejnené: 25.10.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov