Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 51500124
Číslo faktúry: FD /0007/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola
Dodávateľ: PYROTEAM GROUP s.r.o
Adresa: Čáčov 292,90501 okr. Senica
IČO: 36241903
Predmet: Revízia a opravy HP
Fakturovaná suma s DPH: 82,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.02.2015
Dátum vystavenia: 30.01.2015
Dátum splatnosti: 13.02.2015
Dátum úhrady: 11.02.2015
Súbor: FD_0007_15
Zverejnené: 02.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov